为提高我校二级单位财务信息的真实性、合法性、完整性,进一步完善内部控制,按照《武汉体育学院审计处工作职责》和2016年工作计划要点安排,审计处组织完成了“校内各独立核算二级单位的2015年度财务收支审计”工作。
纪委书记朱建中对审计工作提出要求:我校二级单位的财务收支进行内部审计,是审计处常规工作之一,在严肃校内财经纪律、规范财务管理、完善内部控制、促进廉政建设等方面发挥着重要作用。要通过审计监督、服务的功能,努力改善经营管理和决策的科学性、规范性,为学校经济发展保驾护航。
审计处按要求委托招投标管理办公室,采用公开招标方式选聘中介事务所承担了此项工作。本次审计范围包括“体育科技学院、体育运动学校、工会、后勤集团、银湖公司(含银湖产业、亚划中心、银湖体拓)、医院”共6个单位部门、8个会计主体。
本次审计共提出26条建议,涉及体制机制、会计核算、考核模式、资产管理、内部控制等方面。审计报告及相关建议已反馈给各二级单位进行整改。审计处在审计过程中多次与各二级单位、相关职能部门及事务所进行了沟通、协调,各二级单位对审计工作给予了大力配合,取得了一定的成效。